Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso: https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000325161
Clasificación : 001-10621-O3-2003-8
Sustentante: Ortiz Sanchez, Pedro
Asesor(es) : Roman Rivera, Carlos Francisco
Título : Auditoria interna : la auditoria interna en la evaluacion del control interno del ciclo de ventas y cuentas por cobrar
Fecha de publicación : 2003
Páginas: 73 páginas
Formato: application/pdf
Medio: computadora
Soporte: recurso en línea
Grado : Licenciatura en Contaduría
Escuela o Facultad : Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán
Institución : Universidad Nacional Autónoma de México
Palabras clave : Ventas
Area del conocimiento : Ciencias Sociales
URI : https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000325161
Fuente TESIUNAM: http://132.248.9.195/ppt2002/0325161/Index.html
Aparece en las colecciones: Tesis de licenciatura

Texto completo:
Archivo Descripción Tamaño Formato  
000325161.mrcRegistro bibliográfico en formato MARC1.26 kBMARCVisualizar/Abrir
0325161.pdfTexto Completo1.91 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons Creative Commons