Buscar por Asesor Ceballos Raya, Jorge

Ir a: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
O introducir las primeras letras:  
Mostrando resultados 1 a 14 de 14
TítuloSustentanteFecha de publicación
Algunas consideraciones sobre la auditoria de estados financieros en el area de cuentas por pagar de las tiendas departamentales como soporte para opinion que emite el contador publico independienteAlba Molina, Alejandro1996
El control interno como base para el optimo funcionamiento de una organizacionMata Aranda, Oralia Josefina1994
El Lic. en contaduria como consultor de las personas morales para el cumplimiento de sus obligaciones fiscalesLlaven Prats, Ana Laura1994
La auditoria financiera en coordinacion con la reingenieria en la determinacion y solucion de problemas potenciales generados por el cambioAkele Achcar, Laila1997
La auditoria interna incrementa la eficiencia del ciclo de ingresos en las empresas de serviciosQuadros Magaña, Jorge Ernesto1998
La banca y sus diferentes instrumentos crediticios como factores que promueven el financiamiento que genere crecimiento en la microempresa en MexicoGuerrero Virgen, Luis Alfonso1996
La franquicia al ofrecer seguridad de mercado, inversion minima de capital y disminucion en el riesgo de perdida, se constituye como factor que favorece el desarrollo de proyectos financierosValenzuela Pelaez, Ana Cecilia1995
La importancia del dictamen de estados financieros para la adecuada toma de decisiones del consejo administrativo en una empresa de serviciosGalindo Cunille, Patricia Candelaria1997
Propuesta de mecanismos de control para una administración eficiente del ciclo de compras de una empresaPolo Urruchua, Claudia Bernardita1993
Propuesta de mejora al control interno de una empresa de consultoria en planificacion, diseño urbano, arquitectura y medio ambiente, para el manejo eficiente de sus erogacionesCorral Serrano, Sandra Sonia1996
Propuesta de un control interno como fundamento de la operacion eficiente del area de Tesoreria de una empresa que se dedica a la compra y venta de materia prima para la industria ceramicaOlivarez Martinez, Angélica Maria1995
Propuesta de un programa de auditoria operacional para la revision eficiente de las operaciones de tarjeta de credito de una institucion bancariaReyes Tello, Guadalupe1997
Propuesta de un sistema de control interno para las cuentas por cobrar a clientes, con la finalidad de contribuir a la obtencion de informacion financiera confiable y oportunaRosas Nava, Martha1994
Un sistema de control interno para el manejo eficiente de las adquisiciones de bienes muebles en las entidades de la Administracion Publica FederalBerrones Olvera, Maria Luisa1993